Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 103/2021 SPP 144,00 s DPH 8726325723 01.11.2021 SPP ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek 01.11.2021
Faktúra 73/2022 SPP 217,00 s DPH 8726325723 03.08.2022 SPP ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek 03.08.2022
Faktúra 103/2023 SPP-fa 18,00 s DPH 8726325723 03.11.2023 SPP ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek 03.11.2023
Faktúra 41/2022 SPP 217,00 s DPH 8726325723 01.05.2022 SPP ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek 01.05.2022
Faktúra 32/2022 SPP 217,00 s DPH 8726325723 01.04.2022 SPP ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek 01.04.2022
Faktúra 101/2023 SPP 597,00 s DPH 8726325723 01.11.2023 SPP ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek 01.11.2023
Faktúra 33 SPP 189,00 s DPH 8716587601 02.04.2020 SPP ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek 02.04.2020
Faktúra 38 SPP 189,00 s DPH 8716587601 02.05.2020 SPP ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek 02.05.2020
Faktúra 3/1 vodné a stočné 25,92 s DPH 8670093232 16.01.2017 ZVS ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek 16.01.2017 16.01.2017
Faktúra 5/10 vodné a stočné 11,66 s DPH 8670066725 10.10.2016 ZVS ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek 10.10.2016 10.10.2016
Faktúra 5/7 vodné a stočné 32,41 s DPH 8670046373 18.07.2016 ZVS ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek 18.07.2016 18.07.2016
Faktúra 6/4 vodné a stočné 35,00 s DPH 8670020725 13.04.2016 ZVS ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek 13.04.2016
Faktúra 9 SPP 189,00 s DPH 8658430397 16.01.2020 SPP ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek 16.01.2020 16.01.2020
Faktúra 2/6 SPP 230,00 s DPH 8619536836 04.06.2019 SPP ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek 04.06.2019 04.06.2019
Faktúra 8/10 vodné a stočné 9,07 s DPH 8570066560 15.10.2015 ZVS ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek 15.10.2015
Faktúra 27/2023 Tcom 36,08 s DPH 8262207485 01.03.2023 Slovak Telekom ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek 01.03.2023
Faktúra 76 Tcom 35,02 s DPH 8262207485 01.09.2020 Slovak Telekom ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek 01.09.2020
Faktúra 71 Tcom 35,02 s DPH 8262207485 01.08.2020 Slovak Telekom ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek 01.08.2020
Faktúra 69 Tcom 35,02 s DPH 8262207485 13.07.2020 Slovak Telekom ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek 13.07.2020
Faktúra 10/2024 Tcom 36,08 s DPH 8262207485 01.02.2024 Slovak Telekom ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek 01.02.2024
zobrazené záznamy: 101-120/1635