Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 2/11 SPP 200,00 s DPH 7229297753 05.11.2018 SPP ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek 05.11.2018 05.11.2018
Faktúra 1/11 osobný údaj 36,00 s DPH 1018110916 05.11.2018 osobnyudaj.sk ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek 05.11.2018 05.11.2018
Faktúra 8/10 služobný telefón 18,37 s DPH 1204139625 12.10.2018 O2 ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek 12.10.2018 12.10.2018
Faktúra 9/10 vodné a stočné 10,37 s DPH 8870068459 12.10.2018 ZVS ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek 12.10.2018 12.10.2018
Faktúra 7/10 horex- revízia 34,92 s DPH 20181281 08.10.2018 HOREX HX ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek 08.10.2018 08.10.2018
Faktúra 6/10 T-com 20,58 s DPH 8218067857 08.10.2018 Slovak Telekom ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek 08.10.2018 08.10.2018
Faktúra 5/10 ZSE 66,94 s DPH 7512556304 04.10.2018 ZSE ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek 04.10.2018 04.10.2018
Faktúra 3/10 SPP 200,00 s DPH 7175993237 03.10.2018 SPP ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek 03.10.2018 03.10.2018
Faktúra 4/10 BOZP - technik 90,00 s DPH 292018 03.10.2018 Mgr. Zuzana Maláriková ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek 03.10.2018 03.10.2018
Faktúra 2/10 osobný údaj 36,00 s DPH 1018100918 01.10.2018 osobnyudaj.sk ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek 01.10.2018 01.10.2018
Faktúra 1/10 lekárnička BOZP 18,51 s DPH 20180113 01.10.2018 DANIVET ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek 01.10.2018 01.10.2018
Faktúra 5/9 revízia - elektrospotrebiče 98,00 s DPH 42/9-2018 26.09.2018 ERdiRT ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek 26.09.2018 26.09.2018
Faktúra 4/9 školský nábytok 149,00 s DPH 20180068 11.09.2018 Ing. Čviriková ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek 11.09.2018 11.09.2018
Faktúra 3/9 ZSE 66,94 s DPH 7489749893 10.09.2018 ZSE ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek 10.09.2018 10.09.2018
Faktúra 2/9 služobný telefón 9,64 s DPH 1201487593 10.09.2018 O2 ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek 10.09.2018 10.09.2018
Faktúra 1/9 telefón 20,58 s DPH 8216086564 06.09.2018 Slovak Telekom ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek 06.09.2018 06.09.2018
Faktúra 9/8 školský nábytok 103,00 s DPH 21903538 31.08.2018 NOMILAND ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek 31.08.2018 31.08.2018
Zmluva 5/2018 Dodatok č.2. - elokovaná trieda s DPH 31.08.2018 Mgr. Marta Gocníková ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek 31.08.2018
Faktúra 8/8 učebná pomôcka 48,89 s DPH 2018/046 28.08.2018 Technokov ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek 28.08.2018 28.08.2018
Faktúra 7/8 poistenie 24,28 s DPH 6815727793 28.08.2018 Komunálna poisťovňa ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek 28.08.2018 28.08.2018
zobrazené záznamy: 1081-1100/1635