|
|
Faktúra |
2/11
|
SPP
|
200,00 |
s DPH |
7229297753
|
|
05.11.2018 |
SPP |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
RŠ |
05.11.2018 |
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1/11
|
osobný údaj
|
36,00 |
s DPH |
1018110916
|
|
05.11.2018 |
osobnyudaj.sk |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
RŠ |
05.11.2018 |
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
8/10
|
služobný telefón
|
18,37 |
s DPH |
1204139625
|
|
12.10.2018 |
O2 |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
RŠ |
12.10.2018 |
12.10.2018 |
|
|
Faktúra |
9/10
|
vodné a stočné
|
10,37 |
s DPH |
8870068459
|
|
12.10.2018 |
ZVS |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
RŠ |
12.10.2018 |
12.10.2018 |
|
|
Faktúra |
7/10
|
horex- revízia
|
34,92 |
s DPH |
20181281
|
|
08.10.2018 |
HOREX HX |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
RŠ |
08.10.2018 |
08.10.2018 |
|
|
Faktúra |
6/10
|
T-com
|
20,58 |
s DPH |
8218067857
|
|
08.10.2018 |
Slovak Telekom |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
RŠ |
08.10.2018 |
08.10.2018 |
|
|
Faktúra |
5/10
|
ZSE
|
66,94 |
s DPH |
7512556304
|
|
04.10.2018 |
ZSE |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
RŠ |
04.10.2018 |
04.10.2018 |
|
|
Faktúra |
3/10
|
SPP
|
200,00 |
s DPH |
7175993237
|
|
03.10.2018 |
SPP |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
RŠ |
03.10.2018 |
03.10.2018 |
|
|
Faktúra |
4/10
|
BOZP - technik
|
90,00 |
s DPH |
292018
|
|
03.10.2018 |
Mgr. Zuzana Maláriková |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
RŠ |
03.10.2018 |
03.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2/10
|
osobný údaj
|
36,00 |
s DPH |
1018100918
|
|
01.10.2018 |
osobnyudaj.sk |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
RŠ |
01.10.2018 |
01.10.2018 |
|
|
Faktúra |
1/10
|
lekárnička BOZP
|
18,51 |
s DPH |
20180113
|
|
01.10.2018 |
DANIVET |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
RŠ |
01.10.2018 |
01.10.2018 |
|
|
Faktúra |
5/9
|
revízia - elektrospotrebiče
|
98,00 |
s DPH |
42/9-2018
|
|
26.09.2018 |
ERdiRT |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
RŠ |
26.09.2018 |
26.09.2018 |
|
|
Faktúra |
4/9
|
školský nábytok
|
149,00 |
s DPH |
20180068
|
|
11.09.2018 |
Ing. Čviriková |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
RŠ |
11.09.2018 |
11.09.2018 |
|
|
Faktúra |
3/9
|
ZSE
|
66,94 |
s DPH |
7489749893
|
|
10.09.2018 |
ZSE |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
RŠ |
10.09.2018 |
10.09.2018 |
|
|
Faktúra |
2/9
|
služobný telefón
|
9,64 |
s DPH |
1201487593
|
|
10.09.2018 |
O2 |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
RŠ |
10.09.2018 |
10.09.2018 |
|
|
Faktúra |
1/9
|
telefón
|
20,58 |
s DPH |
8216086564
|
|
06.09.2018 |
Slovak Telekom |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
RŠ |
06.09.2018 |
06.09.2018 |
|
|
Faktúra |
9/8
|
školský nábytok
|
103,00 |
s DPH |
21903538
|
|
31.08.2018 |
NOMILAND |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
RŠ |
31.08.2018 |
31.08.2018 |
|
Zmluva |
5/2018
|
Dodatok č.2. - elokovaná trieda
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2018 |
Mgr. Marta Gocníková |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
RŠ |
|
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
8/8
|
učebná pomôcka
|
48,89 |
s DPH |
2018/046
|
|
28.08.2018 |
Technokov |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
RŠ |
28.08.2018 |
28.08.2018 |
|
|
Faktúra |
7/8
|
poistenie
|
24,28 |
s DPH |
6815727793
|
|
28.08.2018 |
Komunálna poisťovňa |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
RŠ |
28.08.2018 |
28.08.2018 |