Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 6/4 osobné ochranné pracovné pomôcky 195,88 s DPH 17VF00292 12.04.2017 Pracovné odevy ZIKO s.r.o ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek 12.04.2017 12.04.2017
Faktúra 3/4 služobný telefón 10,34 s DPH 80368743 11.04.2017 O2 ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek 11.04.2017 11.04.2017
Faktúra 5/4 ZSE 66,30 s DPH 7468958591 11.04.2017 ZSE ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek 11.04.2017 11.04.2017
Faktúra 4/4 telefón 20,83 s DPH 6795072079 11.04.2017 Slovak telekom ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek 11.04.2017 11.04.2017
Faktúra 2/4 BOZP 90,00 s DPH 65/2017 05.04.2017 Mgr. Mihálik ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek 05.04.2017 05.04.2017
Faktúra 1/4 SPP 250,00 s DPH 7208919859 04.04.2017 SPP ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek 04.04.2017 04.04.2017
Faktúra 5/3 oprava odvodu dažďovej vody 34,21 s DPH 917007/2017 15.03.2017 Starmont ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek 15.03.2017 15.03.2017
Faktúra 4/3 služobný telefón 9,46 s DPH 1153640286 09.03.2017 O2 ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek 09.03.2017 09.03.2017
Faktúra 3/3 Slovak Telekom 20,58 s DPH 6794102263 09.03.2017 Slovak Telekom ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek 09.03.2017 09.03.2017
Faktúra 2/3 SPP 250,00 s DPH 5150220459 03.03.2017 SPP ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek 03.03.2017 03.03.2017
Faktúra 1/3 ZSE 65,69 s DPH 7459032640 03.03.2017 ZSE ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek 03.03.2017 03.03.2017
Faktúra 8/2 IVES - technická podpora 155,35 s DPH 5590024095 28.02.2017 IVES ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek 28.02.2017 28.02.2017
Faktúra 8/2 poistenie KP 35,95 s DPH 6807921537 09.02.2017 Komunálna poisťovňa ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek 09.02.2017 09.02.2017
Faktúra 6/2 telefón 20,89 s DPH 8793134962 09.02.2017 Slovak Telekom ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek 09.02.2017 09.02.2017
Faktúra 7/2 služobný telefón 12,59 s DPH 115153790 09.02.2017 O2 ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek 09.02.2017 09.02.2017
Faktúra 5/2 webová stránka 99,00 s DPH 9170000324 08.02.2017 ASC ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek 08.02.2017 08.02.2017
Faktúra 1/2 SPP 274,00 s DPH 5150220459 07.02.2017 SPP ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek 07.02.2017 07.02.2017
Faktúra 4/2 školské tlačivá 68,08 s DPH 1172201204 07.02.2017 ŠEVT ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek 07.02.2017 07.02.2017
Faktúra 3/2 ZSE 65,69 s DPH 7449452268 06.02.2017 ZSE ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek 06.02.2017 06.02.2017
Faktúra 2/2 školské tlačivá 24,44 s DPH 1172201155 03.02.2017 ŠEVT ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek 03.02.2017 03.02.2017
zobrazené záznamy: 1201-1220/1635