Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Zmluva 1/2023 Kolektívna zmluva 2023 - s DPH 22.12.2022 ZO OZ ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek 22.12.2022
Faktúra 119/2022 PC, serv., mat. 838,00 s DPH 2022031 22.12.2022 Luboš Klepoch EPOS LK ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek 22.12.2022
Objednávka 2022031 PC, serv., mat. 838,00 s DPH 22.12.2022 Luboš Klepoch EPOS LK ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek 22.12.2022
Objednávka 2022030 výmena núdzového osvetlenia a opravy elek. inštalácie 150,00 s DPH 15.12.2022 ERditRT ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek 15.12.2022
Faktúra 117/2022 škola efektívne profi 196,56 s DPH 2022029 14.12.2022 Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek 14.12.2022
Faktúra 6/2023 vodné a stočné 4,20 s DPH 8370119557 12.01.2023 Západoslovenská vodárenská spoločnosť ŠZŠ Komjatice 12.01.2023
Objednávka 2022029 škola efektívne profi 196,56 s DPH 14.12.2022 Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek 14.12.2022
Zmluva SPP-1/2022 bezkontaktné teplomery model KI-8271 344,90 s DPH 25.07.2022 Nadácia SPP ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek riaditeľ ŠZŠ Komjatice 25.07.2022
Faktúra 116/2022 O2 6,12 s DPH 1600405352 08.12.2022 O2 ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek 08.12.2022
Faktúra 115/2022 vodné a stočné s DPH 8370119557 08.12.2022 Západoslovenská vodárenská spoločnosť ŠZŠ Komjatice 08.12.2022
Faktúra 114/2022 SPP 217,00 s DPH 8726325723 05.12.2022 SPP ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek 05.12.2022
Objednávka 2022027 revízia OP a OS v NTL 156,00 s DPH 2022027 20.11.2022 Milan Ftáček PREMONT -MF ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek 20.11.2022
Faktúra 113/2022 revízia OP a OS v NTL 156,00 s DPH 2022027 05.12.2022 Milan Ftáček PREMONT -MF ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek 05.12.2022
Faktúra 112/2022 ŠKD 10,00 s DPH 2022028 05.12.2022 Luboš Klepoch EPOS LK ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek 05.12.2022
Objednávka 2022028 ŠKD 10,00 s DPH 05.12.2022 Luboš Klepoch EPOS LK ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek 05.12.2022
Faktúra 111/2022 Tcom 36,08 s DPH 8262207485 01.12.2022 Slovak Telekom ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek 01.12.2022
Faktúra 5/2023 stravné poukážky + poplatok 01/2023 670,96 s DPH 780819 09.01.2023 Edenred, Ticket Service, s.r.o, ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek 09.01.2023
Objednávka 2023001 tlačivá 29,40 s DPH 16.01.2023 ŠEVT ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek 16.01.2023
Faktúra 109/2022 stravné poukážky + poplatok 012/2022 846,63 s DPH 780819 28.11.2022 Edenred, Ticket Service, s.r.o, ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek 28.11.2022
Objednávka 2023003 oprava vodovodov 400,08 s DPH 03.02.2023 KMETI Ján ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek 03.02.2023
zobrazené záznamy: 141-160/1635