Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 8 Vodné a stočné 14,26 s DPH 8970117153 16.01.2020 ZVS ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek 16.01.2020 16.01.2020
Faktúra 7/10 vodné a stočné 14,26 s DPH 8970088887 16.10.2019 ZVS ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek 16.10.2019 16.10.2019
Faktúra 5/7 vodné a stočné 22,03 s DPH 8970060939 16.07.2019 ZVS ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek 16.07.2019 16.07.2019
Faktúra 7/4 vodné a stočné 20,74 s DPH 8970025563 09.04.2019 ZVS ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek 09.04.2019 09.04.2019
Faktúra 2/1 Verejná správa SR 117,00 s DPH 8918035672 09.01.2019 Poradca podnikateľa ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek 10.01.2019 09.01.2019
Faktúra 8/1 vodné a stočné 28,51 s DPH 8870094757 17.01.2019 ZVS ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek 17.01.2019 17.01.2019
Faktúra 9/10 vodné a stočné 10,37 s DPH 8870068459 12.10.2018 ZVS ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek 12.10.2018 12.10.2018
Faktúra 7/7 vodné a stočné 41,48 s DPH 8870047730 16.07.2018 ZVS ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek 16.07.2018 16.07.2018
Faktúra 6/4 vodné a stočné 29,81 s DPH 8870019152 11.04.2018 ZVS ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek 11.04.2018 11.04.2018
Faktúra 2/11 SPP 50,00 s DPH 8842247751 05.11.2019 SPP ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek 05.11.2019 05.11.2019
Faktúra 1/7 SPP 230,00 s DPH 8832476492 02.07.2019 SPP ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek 02.07.2019 02.07.2019
Faktúra 1/3 SPP 230,00 s DPH 8832378567 04.03.2019 SPP ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek 04.03.2019 04.03.2019
Faktúra 14 SPP 189,00 s DPH 8793908891 05.02.2020 SPP ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek 05.02.2020
Faktúra 6/2 telefón 20,89 s DPH 8793134962 09.02.2017 Slovak Telekom ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek 09.02.2017 09.02.2017
Faktúra 2/12 SPP 50,00 s DPH 8784204452 04.12.2019 SPP ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek 06.12.2019 04.12.2019
Faktúra 2/9 SPP 230,00 s DPH 8774448831 03.09.2019 SPP ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek 03.09.2019 03.09.2019
Faktúra 3/2 SPP 230,00 s DPH 8774274077 05.02.2019 SPP ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek 05.02.2019 05.02.2019
Faktúra 3/1 vodné a stočné 28,51 s DPH 8770116624 18.01.2018 ZVS ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek 18.01.2018 18.01.2018
Faktúra 6/10 vodné a stočné 16,85 s DPH 8770091181 09.10.2017 ZVS ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek 09.10.2017 09.10.2017
Faktúra 7/7 vodné a stočné 24,62 s DPH 8770070043 20.07.2017 ZVS ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek 20.07.2017 20.07.2017
zobrazené záznamy: 21-40/1635