|
Faktúra |
036/2025
|
O2
|
9,66 |
s DPH |
1600405352
|
|
09.04.2025 |
O2 |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
RŠ |
|
09.04.2025 |
|
Faktúra |
035/2025
|
vodné a stočné
|
3,12 |
s DPH |
|
8370119557
|
09.04.2025 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
RŠ |
|
09.04.2025 |
|
Faktúra |
031/2025
|
Tcom
|
37,71 |
s DPH |
8262207485
|
|
01.04.2025 |
Slovak Telekom |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
RŠ |
|
01.04.2025 |
|
Faktúra |
032/2025
|
výkon zodpovednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
|
ZO/2022NRP15164-3
|
01.04.2025 |
Osobný údaj.sk -NR,s.r.o. |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
riaditeľ ŠZŠ Komjatice |
|
01.04.2025 |
|
Faktúra |
034/2025
|
ZSE
|
87,69 |
s DPH |
7479945145
|
|
01.04.2025 |
ZSE |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
RŠ |
|
01.04.2025 |
|
Faktúra |
033/2025
|
SPP
|
273,00 |
s DPH |
8726325723
|
|
01.04.2025 |
SPP |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
RŠ |
|
01.04.2025 |
|
Faktúra |
030/2025
|
PO a BOZP
|
90,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
Mgr. Zuzana Maláriková |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
riaditeľ ŠZŠ Komjatice |
|
01.04.2025 |
|
Objednávka |
2025004
|
servis PC
|
25,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
Luboš Klepoch EPOS LK |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
RŠ |
|
31.03.2025 |
|
Faktúra |
029/2025
|
servis PC
|
25,00 |
s DPH |
2025004
|
|
31.03.2025 |
Luboš Klepoch EPOS LK |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
RŠ |
|
31.03.2025 |
|
Faktúra |
028/2025
|
stravné poukážky + poplatok 4/2025
|
1 091,26 |
s DPH |
780819
|
|
27.03.2025 |
Edenred, Ticket Service, s.r.o, |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
RŠ |
|
27.03.2025 |
|
Faktúra |
Dobropis č, 2
|
ZSE
|
-51,46 |
s DPH |
7479945145
|
|
20.03.2025 |
ZSE |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
RŠ |
|
20.03.2025 |
|
Objednávka |
2025003
|
VP-materiál
|
425,45 |
s DPH |
|
|
06.03.2025 |
Sof-Tech, s.r.o. |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
RŠ |
|
06.03.2025 |
|
Faktúra |
026/2025
|
VP-materiál
|
425,45 |
s DPH |
2025003
|
|
06.03.2025 |
Sof-Tech, s.r.o. |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
RŠ |
|
06.03.2025 |
|
Faktúra |
027/2025
|
O2
|
6,66 |
s DPH |
1600405352
|
|
06.03.2025 |
O2 |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
RŠ |
|
06.03.2025 |
|
Faktúra |
025/2025
|
poistenie majetku živel, požiar
|
206,08 |
s DPH |
5509001883
|
|
06.03.2025 |
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
RŠ |
|
06.03.2025 |
|
Faktúra |
024/2025
|
vodné a stočné
|
3,12 |
s DPH |
|
8370119557
|
06.03.2025 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
RŠ |
|
06.03.2025 |
|
Faktúra |
023/2025
|
ZSE
|
87,69 |
s DPH |
7479945145
|
|
03.03.2025 |
ZSE |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
RŠ |
|
03.03.2025 |
|
Faktúra |
022/2025
|
Tcom
|
37,71 |
s DPH |
8262207485
|
|
01.03.2025 |
Slovak Telekom |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
RŠ |
|
01.03.2025 |
|
Faktúra |
021/2025
|
výkon zodpovednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
|
ZO/2022NRP15164-3
|
01.03.2025 |
Osobný údaj.sk -NR,s.r.o. |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
riaditeľ ŠZŠ Komjatice |
|
01.03.2025 |
|
Faktúra |
020/2025
|
SPP
|
273,00 |
s DPH |
8726325723
|
|
01.03.2025 |
SPP |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
RŠ |
|
01.03.2025 |