Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Objednávka 2022030 výmena núdzového osvetlenia a opravy elek. inštalácie 150,00 s DPH 15.12.2022 ERditRT ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek 15.12.2022
Objednávka 2022029 škola efektívne profi 196,56 s DPH 14.12.2022 Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek 14.12.2022
Faktúra 117/2022 škola efektívne profi 196,56 s DPH 2022029 14.12.2022 Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek 14.12.2022
Faktúra 116/2022 O2 6,12 s DPH 1600405352 08.12.2022 O2 ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek 08.12.2022
Faktúra 115/2022 vodné a stočné s DPH 8370119557 08.12.2022 Západoslovenská vodárenská spoločnosť ŠZŠ Komjatice 08.12.2022
Faktúra 112/2022 ŠKD 10,00 s DPH 2022028 05.12.2022 Luboš Klepoch EPOS LK ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek 05.12.2022
Faktúra 114/2022 SPP 217,00 s DPH 8726325723 05.12.2022 SPP ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek 05.12.2022
Objednávka 2022028 ŠKD 10,00 s DPH 05.12.2022 Luboš Klepoch EPOS LK ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek 05.12.2022
Faktúra 113/2022 revízia OP a OS v NTL 156,00 s DPH 2022027 05.12.2022 Milan Ftáček PREMONT -MF ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek 05.12.2022
Faktúra 111/2022 Tcom 36,08 s DPH 8262207485 01.12.2022 Slovak Telekom ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek 01.12.2022
Faktúra 110/2022 výkon zodpovednej osoby 36,00 s DPH ZO/2022NRP15164-3 01.12.2022 Osobný údaj.sk -NR,s.r.o. ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek riaditeľ ŠZŠ Komjatice 01.12.2022
Faktúra 109/2022 stravné poukážky + poplatok 012/2022 846,63 s DPH 780819 28.11.2022 Edenred, Ticket Service, s.r.o, ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek 28.11.2022
Objednávka 2022027 revízia OP a OS v NTL 156,00 s DPH 2022027 20.11.2022 Milan Ftáček PREMONT -MF ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek 20.11.2022
Faktúra 108/2022 revízia hasiacich prístrojov 79,43 s DPH 2022026 15.11.2022 HOREX ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek 15.11.2022
Faktúra 106/2022 ročný servis plynového kotla 118,80 s DPH 2022023 15.11.2022 DAMI-TZB, spol. s.r.o. ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek 15.11.2022
Faktúra 107/2022 PO a BOZP 90,00 s DPH 15.11.2022 Mgr. Zuzana Maláriková ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek riaditeľ ŠZŠ Komjatice 15.11.2022
Faktúra 105/2022 oprava kot. 311,00 s DPH 2022022 15.11.2022 DAMI-TZB, spol. s.r.o. ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek 15.11.2022
Faktúra 104/2022 všeob.mat.,servis 108,00 s DPH 2022024 14.11.2022 Luboš Klepoch EPOS LK ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek 14.11.2022
Objednávka 2022024 všeob.mat.,servis 108,00 s DPH 14.11.2022 Luboš Klepoch EPOS LK ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek 14.11.2022
Faktúra 103/2022 materiál -VP 346,00 s DPH 2022025 13.11.2022 Milan Uhrík ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek 13.11.2022
zobrazené záznamy: 441-460/1635