|
|
Objednávka |
2022030
|
výmena núdzového osvetlenia a opravy elek. inštalácie
|
150,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2022 |
ERditRT |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
RŠ |
|
15.12.2022 |
|
|
Objednávka |
2022029
|
škola efektívne profi
|
196,56 |
s DPH |
|
|
14.12.2022 |
Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
RŠ |
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
117/2022
|
škola efektívne profi
|
196,56 |
s DPH |
2022029
|
|
14.12.2022 |
Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
RŠ |
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
116/2022
|
O2
|
6,12 |
s DPH |
1600405352
|
|
08.12.2022 |
O2 |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
RŠ |
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
115/2022
|
vodné a stočné
|
|
s DPH |
|
8370119557
|
08.12.2022 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
ŠZŠ Komjatice |
|
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
112/2022
|
ŠKD
|
10,00 |
s DPH |
2022028
|
|
05.12.2022 |
Luboš Klepoch EPOS LK |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
RŠ |
|
05.12.2022 |
|
|
Faktúra |
114/2022
|
SPP
|
217,00 |
s DPH |
8726325723
|
|
05.12.2022 |
SPP |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
RŠ |
|
05.12.2022 |
|
|
Objednávka |
2022028
|
ŠKD
|
10,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2022 |
Luboš Klepoch EPOS LK |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
RŠ |
|
05.12.2022 |
|
|
Faktúra |
113/2022
|
revízia OP a OS v NTL
|
156,00 |
s DPH |
|
2022027
|
05.12.2022 |
Milan Ftáček PREMONT -MF |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
RŠ |
|
05.12.2022 |
|
|
Faktúra |
111/2022
|
Tcom
|
36,08 |
s DPH |
8262207485
|
|
01.12.2022 |
Slovak Telekom |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
RŠ |
|
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
110/2022
|
výkon zodpovednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
|
ZO/2022NRP15164-3
|
01.12.2022 |
Osobný údaj.sk -NR,s.r.o. |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
riaditeľ ŠZŠ Komjatice |
|
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
109/2022
|
stravné poukážky + poplatok 012/2022
|
846,63 |
s DPH |
780819
|
|
28.11.2022 |
Edenred, Ticket Service, s.r.o, |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
RŠ |
|
28.11.2022 |
|
|
Objednávka |
2022027
|
revízia OP a OS v NTL
|
156,00 |
s DPH |
|
2022027
|
20.11.2022 |
Milan Ftáček PREMONT -MF |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
RŠ |
|
20.11.2022 |
|
|
Faktúra |
108/2022
|
revízia hasiacich prístrojov
|
79,43 |
s DPH |
|
2022026
|
15.11.2022 |
HOREX |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
RŠ |
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
106/2022
|
ročný servis plynového kotla
|
118,80 |
s DPH |
2022023
|
|
15.11.2022 |
DAMI-TZB, spol. s.r.o. |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
RŠ |
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
107/2022
|
PO a BOZP
|
90,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2022 |
Mgr. Zuzana Maláriková |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
riaditeľ ŠZŠ Komjatice |
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
105/2022
|
oprava kot.
|
311,00 |
s DPH |
2022022
|
|
15.11.2022 |
DAMI-TZB, spol. s.r.o. |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
RŠ |
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
104/2022
|
všeob.mat.,servis
|
108,00 |
s DPH |
2022024
|
|
14.11.2022 |
Luboš Klepoch EPOS LK |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
RŠ |
|
14.11.2022 |
|
|
Objednávka |
2022024
|
všeob.mat.,servis
|
108,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2022 |
Luboš Klepoch EPOS LK |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
RŠ |
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
103/2022
|
materiál -VP
|
346,00 |
s DPH |
2022025
|
|
13.11.2022 |
Milan Uhrík |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
RŠ |
|
13.11.2022 |