|
|
Objednávka |
2022025
|
materiál -VP
|
346,00 |
s DPH |
|
|
13.11.2022 |
Milan Uhrík |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
RŠ |
|
13.11.2022 |
|
|
Objednávka |
2022026
|
revízia hasiacich prístrojov
|
79,43 |
s DPH |
|
2022026
|
11.11.2022 |
HOREX |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
RŠ |
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
102/2022
|
vodné a stočné
|
|
s DPH |
|
8370119557
|
09.11.2022 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
ŠZŠ Komjatice |
|
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
101/2022
|
O2
|
5,36 |
s DPH |
1600405352
|
|
07.11.2022 |
O2 |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
RŠ |
|
07.11.2022 |
|
|
Objednávka |
2022022
|
oprava kot.
|
311,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2022 |
DAMI-TZB, spol. s.r.o. |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
RŠ |
|
04.11.2022 |
|
|
Objednávka |
2022023
|
ročný servis plynového kotla
|
118,80 |
s DPH |
|
|
04.11.2022 |
DAMI-TZB, spol. s.r.o. |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
RŠ |
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
100/2022
|
ZSE
|
62,93 |
s DPH |
7479945145
|
|
02.11.2022 |
ZSE |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
RŠ |
|
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
99/2022
|
SPP
|
217,00 |
s DPH |
8726325723
|
|
01.11.2022 |
SPP |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
RŠ |
|
01.11.2022 |
|
|
Faktúra |
98/2022
|
výkon zodpovednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
|
ZO/2022NRP15164-3
|
01.11.2022 |
Osobný údaj.sk -NR,s.r.o. |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
riaditeľ ŠZŠ Komjatice |
|
01.11.2022 |
|
|
Faktúra |
97/2022
|
Tcom
|
36,08 |
s DPH |
8262207485
|
|
01.11.2022 |
Slovak Telekom |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
RŠ |
|
01.11.2022 |
|
|
Faktúra |
96/2022
|
stravné poukážky + poplatok 011/2022
|
698,28 |
s DPH |
780819
|
|
24.10.2022 |
Edenred, Ticket Service, s.r.o, |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
RŠ |
|
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
95/12022
|
O2
|
11,51 |
s DPH |
1600405352
|
|
12.10.2022 |
O2 |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
RŠ |
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
94/2022
|
vodné a stočné
|
|
s DPH |
|
8370119557
|
12.10.2022 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
ŠZŠ Komjatice |
|
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
93/2022
|
PO a BOZP
|
90,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2022 |
Mgr. Zuzana Maláriková |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
riaditeľ ŠZŠ Komjatice |
|
02.10.0222 |
|
|
Faktúra |
92/2022
|
SPP
|
217,00 |
s DPH |
8726325723
|
|
02.10.2022 |
SPP |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
RŠ |
|
02.10.2022 |
|
|
Faktúra |
90/2022
|
ZSE
|
62,93 |
s DPH |
7479945145
|
|
02.10.2022 |
ZSE |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
RŠ |
|
02.10.2022 |
|
|
Faktúra |
89/2022
|
výkon zodpovednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
|
ZO/2022NRP15164-3
|
01.10.2022 |
Osobný údaj.sk -NR,s.r.o. |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
riaditeľ ŠZŠ Komjatice |
|
01.10.2022 |
|
|
Faktúra |
91/2022
|
Tcom
|
36,08 |
s DPH |
8262207485
|
|
01.10.2022 |
Slovak Telekom |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
RŠ |
|
01.10.2022 |
|
|
Faktúra |
88/2022
|
stravné poukážky + poplatok 010/2022
|
748,88 |
s DPH |
780819
|
|
30.09.2022 |
Edenred, Ticket Service, s.r.o, |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
RŠ |
|
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
87/2022
|
revízia elektric.spotrebičov
|
98,00 |
s DPH |
2022021
|
|
29.09.2022 |
ERditRT |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
RŠ |
|
29.09.2022 |