|
|
Faktúra |
80/2021
|
T-com
|
35,02 |
s DPH |
8258685048
|
|
01.09.2021 |
T-COM |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
RŠ |
|
01.09.2021 |
|
|
Faktúra |
77/2021
|
stravné poukážky + provízia
|
607,20 |
s DPH |
770430866
|
|
25.08.2021 |
Edenred, Ticket Service, s.r.o, |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
RŠ |
|
25.08.2021 |
|
|
Objednávka |
2021016
|
čistiace a hyg. potreby
|
103,67 |
s DPH |
|
|
14.08.2021 |
Matilda Vachová - Teta drogéria |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
RŠ |
|
14.08.2021 |
|
|
Faktúra |
76/2021
|
čistiace a hyg. potreby
|
103,67 |
s DPH |
2021016
|
|
14.08.2021 |
Matilda Vachová - Teta drogéria |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
RŠ |
|
14.08.2021 |
|
|
Objednávka |
2021015
|
všeobecný materiál, tonery
|
58,00 |
s DPH |
|
|
06.08.2021 |
Luboš Klepoch EPOS LK |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
RŠ |
|
06.08.2021 |
|
|
Faktúra |
75/2021
|
všeobecný materiál, tonery
|
58,00 |
s DPH |
2020015
|
|
06.08.2021 |
Luboš Klepoch EPOS LK |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
RŠ |
|
06.08.2021 |
|
|
Faktúra |
74/2021
|
O2
|
2,06 |
s DPH |
1600405352
|
|
06.08.2021 |
O2 |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
RŠ |
|
06.08.2021 |
|
|
Faktúra |
73/2021
|
SPP
|
144,00 |
s DPH |
8726325723
|
|
04.08.2021 |
SPP |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
RŠ |
|
04.08.2021 |
|
|
Faktúra |
72/2021
|
ZSE
|
66,45 |
s DPH |
7479945145
|
|
03.08.2021 |
ZSE |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
RŠ |
|
03.08.2021 |
|
|
Faktúra |
71/2021
|
výkon zodpovednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A15164
|
01.08.2021 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
riaditeľ ŠZŠ Komjatice |
|
06.11.2021 |
|
|
Faktúra |
70/2021
|
T-com
|
31,51 |
s DPH |
8258685048
|
|
01.08.2021 |
T-COM |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
RŠ |
|
01.08.2021 |
|
|
Faktúra |
69/2021
|
stravné poukážky + provízia
|
323,20 |
s DPH |
770430866
|
|
28.07.2021 |
Edenred, Ticket Service, s.r.o, |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
RŠ |
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
68/2021
|
tlačivá
|
92,28 |
s DPH |
|
|
13.07.2021 |
ŠEVT |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
RŠ |
|
13.07.2021 |
|
|
Objednávka |
2021014
|
tlačivá
|
92,28 |
s DPH |
|
|
13.07.2021 |
ŠEVT |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
RŠ |
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
67/2021
|
vodné
|
37,60 |
s DPH |
8070016361
|
|
09.07.2021 |
ZVS |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
RŠ |
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
66/2021
|
O2
|
5,33 |
s DPH |
1600405352
|
|
08.07.2021 |
O2 |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
RŠ |
|
08.07.2021 |
|
|
Faktúra |
64/2021
|
T-com
|
31,51 |
s DPH |
8258685048
|
|
01.07.2021 |
T-COM |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
RŠ |
|
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
62/2021
|
ZSE
|
66,45 |
s DPH |
7479945145
|
|
01.07.2021 |
ZSE |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
RŠ |
|
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
65/2021
|
PO a BOZP
|
90,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2021 |
Mgr. Zuzana Maláriková |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
riaditeľ ŠZŠ Komjatice |
|
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
63/2021
|
SPP
|
144,00 |
s DPH |
8726325723
|
|
01.07.2021 |
SPP |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
RŠ |
|
01.07.2021 |