|
|
Faktúra |
3/12
|
telekom
|
35,02 |
s DPH |
824749132
|
|
09.12.2019 |
Slovak Telekom |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
RŠ |
09.12.2019 |
09.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2/12
|
SPP
|
50,00 |
s DPH |
8784204452
|
|
04.12.2019 |
SPP |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
RŠ |
06.12.2019 |
04.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1/12
|
zodpovedná osoba
|
36,00 |
s DPH |
1019120929
|
|
02.12.2019 |
osobnyudaj.sk |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
RŠ |
06.12.2019 |
02.12.2019 |
|
|
Objednávka |
2019025
|
všeobecný materiál,materiál pre výchovu
|
308,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2019 |
Milan Uhrik |
|
Mgr. Šimunek Milan |
Riaditeľ ŠZŠ Komjatice |
|
29.11.2019 |
|
|
Objednávka |
2019024
|
Čistenie a kontrolu komína
|
20,00 |
s DPH |
|
|
13.11.2019 |
Tibor Kocsis -kominár Kominárstvo Nové Zámky |
|
Mgr. Šimunek Milan |
Riaditeľ ŠZŠ Komjatice |
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
5/11
|
služobný telefón
|
12,58 |
s DPH |
1400280923
|
|
11.11.2019 |
O2 |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
RŠ |
11.11.2019 |
11.11.2019 |
|
|
Faktúra |
4/11
|
ZSE
|
67,04 |
s DPH |
7469740130
|
|
08.11.2019 |
ZSE |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
RŠ |
08.11.2019 |
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
3/11
|
telecom
|
35,02 |
s DPH |
1018545401
|
|
07.11.2019 |
Slovak Telekom |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
RŠ |
07.11.2019 |
07.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2/11
|
SPP
|
50,00 |
s DPH |
8842247751
|
|
05.11.2019 |
SPP |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
RŠ |
05.11.2019 |
05.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1/11
|
zodpovedná osoba
|
36,00 |
s DPH |
1019110929
|
|
04.11.2019 |
osobnyudaj.sk |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
RŠ |
04.11.2019 |
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
7/10
|
vodné a stočné
|
14,26 |
s DPH |
8970088887
|
|
16.10.2019 |
ZVS |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
RŠ |
16.10.2019 |
16.10.2019 |
|
|
Faktúra |
6/10
|
telefón
|
17,84 |
s DPH |
1310224457
|
|
10.10.2019 |
O2 |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
RŠ |
10.10.2019 |
10.10.2019 |
|
|
Objednávka |
2019023
|
Odborný seminýr-odmeňovanie v školstve po 01.09.2019
|
39,97 |
s DPH |
|
|
07.10.2019 |
Nezisková organizáciavVESNA Bratislava |
|
Mgr. Šimunek Milan |
Riaditeľ ŠZŠ Komjatice |
|
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
5/10
|
ZSE
|
67,04 |
s DPH |
7591364381
|
|
07.10.2019 |
ZSE |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
RŠ |
07.10.2019 |
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
4/10
|
Slovak telekom
|
31,00 |
s DPH |
8243003054
|
|
07.10.2019 |
Slovak Telekom |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
RŠ |
07.10.2019 |
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
3/10
|
BOZP
|
90,00 |
s DPH |
171/2019
|
|
07.10.2019 |
Mgr. Zuzana Maláriková |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
RŠ |
07.10.2019 |
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2/10
|
SPP
|
50,00 |
s DPH |
8764799059
|
|
02.10.2019 |
SPP |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
RŠ |
02.10.2019 |
02.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1/10
|
zodpovedná osoba
|
36,00 |
s DPH |
1019100937
|
|
01.10.2019 |
osobnyudaj.sk |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
RŠ |
01.10.2019 |
01.10.2019 |
|
|
Faktúra |
7/9
|
revízia - elektrospotrebiče
|
98,00 |
s DPH |
93/9-2019
|
|
26.09.2019 |
ERdiRT |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
RŠ |
26.09.2019 |
26.09.2019 |
|
|
Faktúra |
6/9
|
Horex - hasiace prístroje
|
57,18 |
s DPH |
20191372
|
|
23.09.2019 |
HOREX |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
RŠ |
23.09.2019 |
23.09.2019 |