Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 3/12 telekom 35,02 s DPH 824749132 09.12.2019 Slovak Telekom ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek 09.12.2019 09.12.2019
Faktúra 2/12 SPP 50,00 s DPH 8784204452 04.12.2019 SPP ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek 06.12.2019 04.12.2019
Faktúra 1/12 zodpovedná osoba 36,00 s DPH 1019120929 02.12.2019 osobnyudaj.sk ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek 06.12.2019 02.12.2019
Objednávka 2019025 všeobecný materiál,materiál pre výchovu 308,00 s DPH 29.11.2019 Milan Uhrik Mgr. Šimunek Milan Riaditeľ ŠZŠ Komjatice 29.11.2019
Objednávka 2019024 Čistenie a kontrolu komína 20,00 s DPH 13.11.2019 Tibor Kocsis -kominár Kominárstvo Nové Zámky Mgr. Šimunek Milan Riaditeľ ŠZŠ Komjatice 13.11.2019
Faktúra 5/11 služobný telefón 12,58 s DPH 1400280923 11.11.2019 O2 ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek 11.11.2019 11.11.2019
Faktúra 4/11 ZSE 67,04 s DPH 7469740130 08.11.2019 ZSE ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek 08.11.2019 08.11.2019
Faktúra 3/11 telecom 35,02 s DPH 1018545401 07.11.2019 Slovak Telekom ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek 07.11.2019 07.11.2019
Faktúra 2/11 SPP 50,00 s DPH 8842247751 05.11.2019 SPP ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek 05.11.2019 05.11.2019
Faktúra 1/11 zodpovedná osoba 36,00 s DPH 1019110929 04.11.2019 osobnyudaj.sk ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek 04.11.2019 04.11.2019
Faktúra 7/10 vodné a stočné 14,26 s DPH 8970088887 16.10.2019 ZVS ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek 16.10.2019 16.10.2019
Faktúra 6/10 telefón 17,84 s DPH 1310224457 10.10.2019 O2 ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek 10.10.2019 10.10.2019
Objednávka 2019023 Odborný seminýr-odmeňovanie v školstve po 01.09.2019 39,97 s DPH 07.10.2019 Nezisková organizáciavVESNA Bratislava Mgr. Šimunek Milan Riaditeľ ŠZŠ Komjatice 07.10.2019
Faktúra 5/10 ZSE 67,04 s DPH 7591364381 07.10.2019 ZSE ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek 07.10.2019 07.10.2019
Faktúra 4/10 Slovak telekom 31,00 s DPH 8243003054 07.10.2019 Slovak Telekom ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek 07.10.2019 07.10.2019
Faktúra 3/10 BOZP 90,00 s DPH 171/2019 07.10.2019 Mgr. Zuzana Maláriková ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek 07.10.2019 07.10.2019
Faktúra 2/10 SPP 50,00 s DPH 8764799059 02.10.2019 SPP ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek 02.10.2019 02.10.2019
Faktúra 1/10 zodpovedná osoba 36,00 s DPH 1019100937 01.10.2019 osobnyudaj.sk ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek 01.10.2019 01.10.2019
Faktúra 7/9 revízia - elektrospotrebiče 98,00 s DPH 93/9-2019 26.09.2019 ERdiRT ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek 26.09.2019 26.09.2019
Faktúra 6/9 Horex - hasiace prístroje 57,18 s DPH 20191372 23.09.2019 HOREX ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek 23.09.2019 23.09.2019
zobrazené záznamy: 961-980/1635