Navigácia

    Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    Typ:
    Rok:
    Mesiac:
    Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Zmluva 140249832 Zmluva EON - s DPH 06.10.2009 06.10.2009 ŠZŠ Komjatice 15.02.2012
    Faktúra 108/2021 materiál -VP 170,10 s DPH 2021027 22.11.2021 Milan Uhrík ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek 22.11.2021
    Objednávka 2021030 Skúška plyn. 48,00 s DPH 22.11.2021 Plynokontrol s.r.o. ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek 22.11.2021
    Objednávka 2021029 pracovné oblečenie 332,98 s DPH 25.11.2021 ADET SK s.r.o. ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek 25.11.2021
    Faktúra 111/2021 pracovné oblečenie 332,98 s DPH 2021029 25.11.2021 ADET SK s.r.o. ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek 25.11.2021
    Objednávka 2021028 revízia komína 100,00 bez DPH 25.11.2021 Tibor Kocsis -kominár Kominárstvo Nové Zámky ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek 25.11.2021
    Faktúra 110/2021 revízia komína 100,00 bez DPH 2021028 25.11.2021 Tibor Kocsis -kominár Kominárstvo Nové Zámky ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek 25.11.2021
    Faktúra 109/2021 PO a BOZP 90,00 s DPH 24.11.2021 Mgr. Zuzana Maláriková ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek riaditeľ ŠZŠ Komjatice 24.11.2021
    Faktúra 65/2021 PO a BOZP 90,00 s DPH 01.07.2021 Mgr. Zuzana Maláriková ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek riaditeľ ŠZŠ Komjatice 01.07.2021
    Objednávka 2021027 materiál -VP 170,10 s DPH 22.11.2021 Milan Uhrík ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek 22.11.2021
    Objednávka 2021026 tlačiareň VP- náplň do tlačiarne 162,90 s DPH 16.11.2021 Internet Mall Slovakia s.r.o. ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek 23.11.2021
    Objednávka 2021031 antigénové testy pre zamestnancov 88,50 s DPH 26.11.2021 Eliteq Mepis Healhoare s.r.o. ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek 26.11.2021
    Faktúra 107/2021 tlačiareň VP- náplň do tlačiarne 162,90 s DPH 2021026 16.11.2021 Internet Mall Slovakia s.r.o. ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek 23.11.2021
    Objednávka 2021025 stihl FSA 57 set s 1xAK10 229,00 s DPH 16.11.2021 STÉNIA a.s. ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek 16.11.2021
    Faktúra 106/2021 stihl FSA 57 set s 1xAK10 229,00 s DPH 2021025 16.11.2021 STÉNIA a.s. ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek 16.11.2021
    Faktúra 105/2021 O2 5,61 s DPH 1600405352 08.11.2021 O2 ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek 08.11.2021
    Faktúra 103/2021 SPP 144,00 s DPH 8726325723 01.11.2021 SPP ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek 01.11.2021
    Faktúra 104/2021 ZSE 66,45 s DPH 7479945145 03.11.2021 ZSE ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek 03.11.2021
    Faktúra 123/2021 T-com 36,08 s DPH 8258685048 02.12.2021 T-COM ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek 02.12.2021
    Faktúra 100/2021 stravné poukážky + provízia 507,20 s DPH 780819 27.10.2021 Edenred, Ticket Service, s.r.o, ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek 27.10.2021
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1579

    Novinky

    Kontakt

    • Špeciálna základná škola
      Námestie Andreja Cabana č. 1
    • +421 035 6591150

    Fotogaléria