Navigácia

    Upozornenie: Modul Zmluvy, faktúry je prístupný pre používateľov EduPage PRO. Táto www stránka nemá EduPage PRO aktivovaný. Pre objednávku a aktiváciu EduPage PRO kliknite sem.

    Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    Typ:
    Rok:
    Mesiac:
    Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Objednávka 2024029 skartácia dokladov 180,00 s DPH 21.10.2024 Bezplatná skartácia s.r.o. ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek 21.10.2024
    Objednávka 2024028 drevené pečiatky 40,98 s DPH 21.10.2024 pandrlakadvertising s.r.o. ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek 25.10.2024
    Objednávka 2024027 revízia - elektrospotrebiče 98,00 s DPH 15.10.2024 ERdiRT ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek 15.10.2024
    Faktúra 107/2024 revízia - elektrospotrebiče 98,00 s DPH 2024027 15.10.2024 ERdiRT ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek 15.10.2024
    Faktúra 103/2024 vodné a stočné 4,57 s DPH 8370119557 08.10.2024 Západoslovenská vodárenská spoločnosť ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek 08.10.2024
    Faktúra 105/2024 O2 12,69 s DPH 1600405352 08.10.2024 O2 ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek 08.10.2024
    Faktúra 104/2024 PO a BOZP 90,00 s DPH 08.10.2024 Mgr. Zuzana Maláriková ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek riaditeľ ŠZŠ Komjatice 08.10.2024
    Faktúra 106/2024 poistenie notebookov-projekt 147,06 s DPH 6829849011 6829849011 08.10.2024 Komunálna poisťovňa ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek 08.10.2024
    Faktúra 99/2024 výkon zodpovednej osoby 36,00 s DPH ZO/2022NRP15164-3 01.10.2024 Osobný údaj.sk -NR,s.r.o. ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek riaditeľ ŠZŠ Komjatice 01.10.2024
    Faktúra 100/2024 Tcom 36,79 s DPH 8262207485 01.10.2024 Slovak Telekom ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek 01.10.2024
    Faktúra 98/2024 ZSE 94,35 s DPH 7479945145 01.10.2024 ZSE ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek 01.10.2024
    Faktúra 101/2024 SPP 422,00 s DPH 8726325723 01.10.2024 SPP ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek 01.10.2024
    Faktúra 102/2024 asc agenda komplet 269,00 s DPH 2024026 01.10.2024 ASCApplied Software ŠZŠ Komjatice Mgr. Šimunek Milan Riaditeľ ŠZŠ Komjatice 01.10.2024
    Objednávka 2024026 asc agenda komplet 269,00 s DPH 01.10.2024 ASCApplied Software ŠZŠ Komjatice Mgr. Šimunek Milan Riaditeľ ŠZŠ Komjatice 01.10.2024
    Faktúra 97/2024 všeob.mat. 90,10 s DPH 2024025 30.09.2024 Luboš Klepoch EPOS LK ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek 30.09.2024
    Objednávka 2024025 všeob.mat. 90,10 s DPH 30.09.2024 Luboš Klepoch EPOS LK ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek 30.09.2024
    Faktúra 96/2024 stravné poukážky + poplatok 10/2024 1 164,31 s DPH 780819 25.09.2024 Edenred, Ticket Service, s.r.o, ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek 25.09.2024
    Faktúra 95/2024 poistenie 95,86 s DPH 443 9006973 44309006973 18.09.2024 Komunálna poisťovňa ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek 18.09.2024
    Zmluva 443 9009898 poistenie 95,86 s DPH 443 9006973 44309006973 18.09.2024 Komunálna poisťovňa ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek 18.09.2024
    Faktúra 92/2024 vodné a stočné 1,52 s DPH 8370119557 06.09.2024 Západoslovenská vodárenská spoločnosť ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek 06.09.2024
    << | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | >> zobrazené záznamy: 141-160/1635

    Novinky

    Kontakt

    • Sem zadajte meno školy
      Sem zadajte adresu školy

    Fotogaléria