Navigácia

    Upozornenie: Modul Zmluvy, faktúry je prístupný pre používateľov EduPage PRO. Táto www stránka nemá EduPage PRO aktivovaný. Pre objednávku a aktiváciu EduPage PRO kliknite sem.

    Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    Typ:
    Rok:
    Mesiac:
    Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 45/2023 ZSE 114,56 s DPH 7479945145 03.05.2023 ZSE ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek 03.05.2023
    Faktúra 44/2023 SPP 597,00 s DPH 8726325723 01.05.2023 SPP ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek 01.05.2023
    Faktúra 43/2023 výkon zodpovednej osoby 36,00 s DPH ZO/2022NRP15164-3 01.05.2023 Osobný údaj.sk -NR,s.r.o. ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek riaditeľ ŠZŠ Komjatice 01.05.2023
    Faktúra 42/2023 Tcom 36,08 s DPH 8262207485 01.05.2023 Slovak Telekom ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek 01.05.2023
    Faktúra 48/2023 stravné poukážky + poplatok 06/2023 953,30 s DPH 780819 25.04.2023 Edenred, Ticket Service, s.r.o, ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek 25.04.2023
    Faktúra 41/2023 stravné poukážky + poplatok 05/2023 953,30 s DPH 780819 24.04.2023 Edenred, Ticket Service, s.r.o, ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek 24.04.2023
    Faktúra 40/2023 O2 8,55 s DPH 1600405352 06.04.2023 O2 ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek 06.04.2023
    Faktúra 39/2023 vodné a stočné 3,05 s DPH 8370119557 05.04.2023 Západoslovenská vodárenská spoločnosť ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek 05.04.2023
    Faktúra 38/2023 ZSE 114,56 s DPH 7479945145 03.04.2023 ZSE ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek 03.04.2023
    Faktúra 35/2023 Tcom 36,08 s DPH 8262207485 01.04.2023 Slovak Telekom ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek 01.04.2023
    Faktúra 37/2023 výkon zodpovednej osoby 36,00 s DPH ZO/2022NRP15164-3 01.04.2023 Osobný údaj.sk -NR,s.r.o. ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek riaditeľ ŠZŠ Komjatice 01.04.2023
    Faktúra 36/2023 SPP 597,00 s DPH 8726325723 01.04.2023 SPP ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek 01.04.2023
    Faktúra 34/2023 PO a BOZP 90,00 s DPH 31.03.2023 Mgr. Zuzana Maláriková ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek riaditeľ ŠZŠ Komjatice 31.03.2023
    Objednávka 2023007 pracovné oblečenie 417,04 s DPH 30.03.2023 PARFENE s.r.o. ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek Riaditeľ 30.03.2023
    Faktúra 33/2023 pracovné oblečenie 417,04 s DPH 2023007 30.03.2023 PARFENE s.r.o. ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek Riaditeľ 30.03.2023
    Faktúra 32/2023 stravné poukážky + poplatok 04/2023 676,12 s DPH 780819 24.03.2023 Edenred, Ticket Service, s.r.o, ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek 24.03.2023
    Faktúra 31/2023 ZSE 114,56 s DPH 7479945145 13.03.2023 ZSE ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek 13.03.2023
    Faktúra 30/2023 O2 8,04 s DPH 1600405352 13.03.2023 O2 ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek 13.03.2023
    Objednávka 20230006 školenie 39,97 s DPH 13.03.2023 VESNA ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek 13.03.2023
    Faktúra 29/2023 školenie 39,97 s DPH 2023006 13.03.2023 VESNA ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek 13.03.2023
    << | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | >> zobrazené záznamy: 381-400/1635

    Novinky

    Kontakt

    • Sem zadajte meno školy
      Sem zadajte adresu školy

    Fotogaléria