Navigácia

    Upozornenie: Modul Zmluvy, faktúry je prístupný pre používateľov EduPage PRO. Táto www stránka nemá EduPage PRO aktivovaný. Pre objednávku a aktiváciu EduPage PRO kliknite sem.

    Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    Typ:
    Rok:
    Mesiac:
    Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 11/2023 winpam a winibeu 216,00 s DPH R31/2013 R31/2013 31.01.2023 Ives Košice ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek 31.01.2023
    Faktúra 10/2023 ZSE 114,56 s DPH 7479945145 30.01.2023 ZSE ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek 30.01.2023
    Faktúra 9/2023 stravné poukážky + poplatok 02/2023 660,64 s DPH 780819 26.01.2023 Edenred, Ticket Service, s.r.o, ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek 26.01.2023
    Objednávka 2023002 servis vchodových dverí 30,00 s DPH 23.01.2023 FMD Miroslav Dragúň ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek Riaditeľka školy 23.01.2023
    Faktúra 8/2023 servis vchodových dverí 30,00 s DPH 2023002 23.01.2023 FMD Miroslav Dragúň ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek Riaditeľka školy 23.01.2023
    Faktúra 07/2023 tlačivá 29,40 s DPH 2023001 16.01.2023 ŠEVT ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek 16.01.2023
    Objednávka 2023001 tlačivá 29,40 s DPH 16.01.2023 ŠEVT ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek 16.01.2023
    Faktúra 6/2023 vodné a stočné 4,20 s DPH 8370119557 12.01.2023 Západoslovenská vodárenská spoločnosť ŠZŠ Komjatice 12.01.2023
    Faktúra 5/2023 stravné poukážky + poplatok 01/2023 670,96 s DPH 780819 09.01.2023 Edenred, Ticket Service, s.r.o, ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek 09.01.2023
    Faktúra Dobropis 2/2023 SPP -292,46 s DPH 05.01.2023 SPP ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek 05.01.2023
    Faktúra Dobropis 1/2023 ZSE -17,40 s DPH 05.01.2023 ZSE ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek 05.01.2023
    Faktúra 4/2023 poistenie majetku 44,80 s DPH 6818473434 02.01.2023 Komunálna poisťovňa ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek 02.01.2023
    Faktúra 3/2023 výkon zodpovednej osoby 36,00 s DPH ZO/2022NRP15164-3 01.01.2023 Osobný údaj.sk -NR,s.r.o. ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek riaditeľ ŠZŠ Komjatice 01.01.2023
    Faktúra 2/2023 O2 5,02 s DPH 1600405352 01.01.2023 O2 ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek 01.01.2023
    Faktúra 1/2023 Tcom 36,97 s DPH 8262207485 01.01.2023 Slovak Telekom ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek 01.01.2023
    Zmluva 1/2023 Zmluva o tvorbe, použití a čerpaní SF - s DPH 22.12.2022 ZO OZ ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek 22.12.2022
    Zmluva 1/2023 Kolektívna zmluva 2023 - s DPH 22.12.2022 ZO OZ ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek 22.12.2022
    Faktúra 119/2022 PC, serv., mat. 838,00 s DPH 2022031 22.12.2022 Luboš Klepoch EPOS LK ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek 22.12.2022
    Objednávka 2022031 PC, serv., mat. 838,00 s DPH 22.12.2022 Luboš Klepoch EPOS LK ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek 22.12.2022
    Faktúra 118/2022 výmena núdzového osvetlenia a opravy elek. inštalácie 150,00 s DPH 2022030 15.12.2022 ERditRT ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek 15.12.2022
    << | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | >> zobrazené záznamy: 421-440/1635

    Novinky

    Kontakt

    • Sem zadajte meno školy
      Sem zadajte adresu školy

    Fotogaléria